問題已解決
因為匯算清繳有個以前年度損益調(diào)整,后期資產(chǎn)負債表未分配利潤期初與期末的差額和損益表的凈利潤不相等,差額就為以前年度損益的金額,這樣需要怎么調(diào)



未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關(guān)系就可以的
2019 11/21 13:18

84785024 

2019 11/21 13:20
哦,好的,謝謝,那就是對的

曉宇老師 

2019 11/21 13:25
不用客氣,同學(xué),請幫老師點擊5星好評,謝謝!
