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問題已解決

代理商是個(gè)人,收到廠家開來的貨物發(fā)票,在銷售商品的過程中涉及到繳納稅金的問題嗎?如果涉及應(yīng)該如何繳納。

84785000| 提問時(shí)間:2019 11/22 07:10
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好,涉及增值稅3%,個(gè)稅:(賣出價(jià)-買入價(jià))*20%
2019 11/22 07:14
84785000
2019 11/22 07:18
個(gè)人經(jīng)銷商,在銷售的過程中,也不開發(fā)票,那他這個(gè)稅應(yīng)該怎么交呢?如果是100萬,他每月銷售10萬,現(xiàn)在增值稅每月10萬免稅,那只有個(gè)稅了,個(gè)稅稅務(wù)局那邊能核查到應(yīng)該按100萬的來繳嗎?
小惑老師
2019 11/22 16:07
你這個(gè)是個(gè)人,這個(gè)政策不適用,那個(gè)是小規(guī)模企業(yè)
小惑老師
2019 11/22 16:07
你要去代開發(fā)票的
小惑老師
2019 11/22 16:08
到時(shí)直接就收取了
84785000
2019 11/22 22:02
你說的是個(gè)人銷售的時(shí)候去代開發(fā)票直接就收了。如果不去代開,稅務(wù)部門如何來收取這個(gè)稅費(fèi)
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