問題已解決
對方付我公司承兌 借 應收票據(jù) 10000 貸 應收賬款 10000 我公司走公賬又付給對方 借 應付賬款 10000 貸 銀行存款 10000 如何把賬沖平



您好
借:應收賬款 10000
貸:應付賬款 10000
2019 11/22 11:25

84785039 

2019 11/22 11:27
如果是同一企業(yè)應收應付都有余額,應收賬款借方余額10000,我能把它調(diào)到應付賬款借方嗎

bamboo老師 

2019 11/22 11:28
可以調(diào)整到應付賬款借方

84785039 

2019 11/22 12:37
我是記賬公司的,如果是我公司欠對方60000,對方卻又公賬上轉(zhuǎn)給我公司2000,我要怎樣調(diào)

bamboo老師 

2019 11/22 12:38
借:銀行存款 2000
貸:應付賬款 2000

84785039 

2019 11/22 12:43
因為是應收和應付都有這家公司,那筆分錄之前做的是貸方應收賬款,現(xiàn)在是余額,能不能進行調(diào)整
應付貸方余額 60000
應收貸方余額 2000

bamboo老師 

2019 11/22 12:44
金額都在貸方 怎么調(diào)整啊

84785039 

2019 11/22 12:48
如果應收貸方余額,應付借方余額,能做調(diào)整吧,分錄都是一樣調(diào)整的嗎

bamboo老師 

2019 11/22 12:49
對的 調(diào)整的時候應收寫借方 應付寫貸方
或者您可以把少金額的并入到多金額的一個科目
借:應收賬款 2000
貸:應付賬款 2000
這樣應收就沒有余額了

84785039 

2019 11/22 12:51
應收應付重名,或是都有借方余額或是都是貸方余額,就不能做調(diào)整,可能是雙方?jīng)]開票

bamboo老師 

2019 11/22 12:53
如果沒開票的話 那可以暫時不調(diào)整

84785039 

2019 11/22 12:55
應收貸方余額,是我已經(jīng)收到對方錢,應付貸方余額是我欠對方錢,像這樣的是不能進行調(diào)整的

bamboo老師 

2019 11/22 12:57
嗯 有可能應收貸方?jīng)]開具發(fā)票

84785039 

2019 11/22 13:31
如果是關(guān)于銀行承兌匯票,應收借方55000,
對方銀行承兌支付100000
借 應收票據(jù) 100000
貸 應收賬款 100000
我公司用銀行承兌支付給他50000
借 應付賬款 50000
貸 銀行存款 50000
那我能把第二筆的應付改成應收嗎

bamboo老師 

2019 11/22 13:32
如果是同一單位的話 可以的

84785039 

2019 11/22 13:50
如果是同一戶名,應收貸方余額,應付借方余額,都是期初轉(zhuǎn)過的,我是近期才接手的賬,能調(diào)整嗎

bamboo老師 

2019 11/22 13:51
期初的話 您能確定是都開具過發(fā)票的么?如果不能就不要調(diào)整

84785039 

2019 11/22 14:00
大一點的企業(yè),是有可能應收和應付都涉及同一家企業(yè)?

bamboo老師 

2019 11/22 14:02
小企業(yè)也有這種可能的 您生產(chǎn)的是我需要的 我生產(chǎn)的也正好是您需要的
