問題已解決
請問老師,我們供應商前期多開了專票給我們,后期終止合作了,發(fā)票我方已經(jīng)抵扣完,現(xiàn)供應商要求我們開紅字票,這種情況該怎么操作



這個紅票的話 應當是供貨方開票的呀 當然 紅票的那一部分 所對應的進項稅額 你們公司 是應當作為轉(zhuǎn)出處理的
2019 11/27 08:46

84785043 

2019 11/27 08:51
如果這個已經(jīng)跨年了,也可以接受對方的沖紅嗎

84785043 

2019 11/27 09:01
還有之前是稅率百分之16 現(xiàn)在是百分之13 跨年了,還可以接受供應商紅字票嗎

許老師 

2019 11/27 09:02
跨年也是可以的哦 你看現(xiàn)在好多上市公司 幾年的賬 都可以沖紅的哦
