問題已解決
己認證發(fā)票給對方開紅字登記表紅沖了,但本月負數(shù)發(fā)票未到,本月如何做賬呢,下月負數(shù)發(fā)票到了該如何做賬呢?



根據(jù)紅字信息表做賬,借xx 負數(shù) 貸xx 負數(shù) 進項稅額轉出,之后紅字發(fā)票貼這個后面
2019 11/30 18:01

84784964 

2019 11/30 18:06
原來是,借:管理費用一服務費 應交稅費一進項稅 貸:其他應付款。那得做,借:管理費用一服務費負數(shù)貸方是應交稅費一進項稅額轉出嗎?負數(shù)發(fā)票到了如何做賬呢?

maize老師 

2019 11/30 18:07
借:管理費用一服務費 負數(shù) 貸:其他應付款 負數(shù) 進項稅額轉出

84784964 

2019 11/30 18:25
負數(shù)發(fā)票下個月到了呢,如何做

maize老師 

2019 11/30 18:29
你到時候貼后面就可以
