問題已解決
借資質(zhì)給別的公司用,扣除費用后打錢給對方應(yīng)如何做帳。



你好,收到的計你的營業(yè)收入,給對方的錢計營業(yè)成本。
2019 12/05 15:10

84785039 

2019 12/05 15:13
收款時是前任會計做的,我現(xiàn)在是扣除手繼費和付時方的款

84785039 

2019 12/05 15:13
對方的

84785039 

2019 12/05 15:14
用現(xiàn)金支付

小云老師 

2019 12/05 15:15
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金

84785039 

2019 12/05 15:16
費用和稅費

84785039 

2019 12/05 15:17
它是偶爾非主

84785039 

2019 12/05 15:17
主營

84785039 

2019 12/05 15:19
不知前任如何做的,該如何沖

84785039 

2019 12/05 15:20
是內(nèi)帳

小云老師 

2019 12/05 15:29
你最好查下前面會計用的什么科目,因為成本收入要對應(yīng),如果是偶爾正常就用其他業(yè)務(wù)成本,稅費是確認收入時做的,不是現(xiàn)在做

84785039 

2019 12/05 15:35
已經(jīng)結(jié)束了這個,稅金費用前任列好清單了

小云老師 

2019 12/05 15:38
同學(xué),如果不看前面的,正常來說你給出去的就是計成本,稅費這些由于是內(nèi)賬,如果也是你們承擔(dān)的話也是計成本

84785039 

2019 12/05 17:59

84785039 

2019 12/05 18:00
我這個應(yīng)如何做

小云老師 

2019 12/05 18:33
你們備注寫的挺亂的,看不出整體是筆什么樣的業(yè)務(wù),你整理一下打字發(fā)出來吧,另外之前收入是怎么做的也要發(fā)出來的,否則不知道怎么用科目
