問題已解決
老師您好,比如公司報銷發(fā)票金額是200,但是實報180,給員工也是打的200,剩余20轉(zhuǎn)現(xiàn)金,應(yīng)該怎么做賬?



你好
借:管理費(fèi)用 180
其他應(yīng)收款-員工20
貸:銀行存款 200
借:庫存現(xiàn)金 20
貸:其他應(yīng)收款-員工20
2019 12/09 11:24

84784983 

2019 12/09 13:29
老師您好,我看以前會計直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款,沒有放在其他應(yīng)收款。

月月老師 

2019 12/09 13:30
你好,以前會計怎么做的分錄呢。

84784983 

2019 12/09 14:05
比如200,借管理費(fèi)用--雜費(fèi)200,貸銀行存款200,現(xiàn)金怎么能平賬呢。

月月老師 

2019 12/09 14:08
你好,不能這樣做的,你把這筆分錄沖紅,然后按照我給出的分錄做。

84784983 

2019 12/09 14:29
我看她好幾年的賬都是這么做的

月月老師 

2019 12/09 14:39
你好 ,這樣銀行賬和實際的賬會不符的。
