問題已解決
老師,我公司正在籌建期,有四十幾萬費用、廠房、倉庫改造的款項沒有發(fā)票,前期有三十萬,會計按借支款,掛其他應(yīng)收款入賬了,待后期取得發(fā)票后沖銷其他應(yīng)收款,這樣做賬是否合理,后期無票的單據(jù),該如何入賬好呢



你好 有發(fā)票沖其他應(yīng)收款是合理的。后期無票也可以這樣計入。
2019 12/09 14:08

84785013 

2019 12/09 14:12
掛其他應(yīng)收款,跨年還沒有收到發(fā)票,這樣的情況合適?

答疑蘇老師 

2019 12/09 14:13
你好 如果跨年還沒收到發(fā)票 就計入預(yù)付賬款

84785013 

2019 12/09 14:15
把其他應(yīng)收款科目掛的金額直接轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款?老師,后期找的發(fā)票是其他類型的發(fā)票來沖賬,可以?

答疑蘇老師 

2019 12/09 14:19
你好 找別的發(fā)票來沖是有風(fēng)險的,沒有按實際來做賬。
