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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我想咨詢一下,差額納稅開票的時候扣除的部分只用在備注欄寫上差額征收(扣除的金額)就可以了?差額納稅的企業(yè)不是不能開具增值稅專用發(fā)票嘛,為啥這個例子還是全額開票的



是的,備注差額納稅就可以,是不能全額開專票,全額開了專票不能差額納稅的,你想開專票的話就是差額部分開專票,然后成本部分還是開普票
2019 12/24 08:55

84784947 

2019 12/24 09:00
那上面那個例子,全額是21000,然后開的專票,差額部分18240在備注欄備注扣除的金額,這就算一張完整的差額開票?是不是還要開一張18240的普票?

84784947 

2019 12/24 09:00
那上面那個例子,全額是21000,然后開的專票,差額部分18240在備注欄備注扣除的金額,這就算一張完整的差額開票?是不是還要開一張18240的普票?

樸老師 

2019 12/24 09:07
這個發(fā)票不能這么開,差額納稅的普票開18240,備注欄備注差額納稅
然后開專票2760
這樣子就可以了

84784947 

2019 12/24 10:22
那給你發(fā)的那個舉例的發(fā)票是不是錯的,開的專票還是全額,雖然備注欄有差額征收

樸老師 

2019 12/24 10:24
是的,這個是不能差額納稅的,要想差額納稅開專票就按照我說的來操作哦

84784947 

2019 12/24 10:26
就是成本開普票,收入?成本的部分開專票,是這樣吧

樸老師 

2019 12/24 10:32
對的,就是這樣操作的哦

84784947 

2019 12/24 10:32
嗯嗯,好的,謝謝老師

樸老師 

2019 12/24 10:33
不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
