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預付款的,年底了發(fā)票還沒有回來,要跨年再回來,需要如何進行賬務處理呢,需要暫估嗎

84784978| 提問時間:2019 12/26 09:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問費用已經(jīng)發(fā)生了么
2019 12/26 09:25
84784978
2019 12/26 09:31
有材料款的發(fā)票今年已付款,發(fā)票要明年才回來,做了借:預付賬款,貸:銀行存款的分錄。
bamboo老師
2019 12/26 09:32
借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估
84784978
2019 12/26 10:10
那支付用友軟件服務費,銀行支付8000元,發(fā)票未回,具體的分錄是要如何寫呢 借:管理費用-服務費 8000 貸:預付賬款-用友 8000 這樣對嗎? 收到發(fā)票后,比如不含稅金額7000,進項稅1000,該如何進行賬務處理呢
bamboo老師
2019 12/26 10:11
請問軟件已經(jīng)安裝了么
84784978
2019 12/26 10:16
之前一直在用,只是服務費12月份到期,12月份就要交了
bamboo老師
2019 12/26 10:18
借:管理費用-服務費 7000 貸:預付賬款-暫估 7000 借:預付賬款 8000 貸:銀行存款 8000 收到發(fā)票 借:預付賬款 -暫估 7000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1000 貸:預付賬款 8000
84784978
2019 12/26 10:20
預付賬款的二級科目,不用寫對方公司名稱,直接寫\"暫估\",就可以,對嗎
bamboo老師
2019 12/26 10:21
暫估的時候可以這樣 實際付款的時候要寫對方單位名稱
84784978
2019 12/26 15:41
那收到發(fā)票后要涉及到以前年度損溢調(diào)整嗎,如果需要,該如何做分錄呢
bamboo老師
2019 12/26 15:42
我給您分錄寫好了啊 不需要調(diào)整了啊
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