問題已解決
公司收到員工出差開回來的費(fèi)用 專用發(fā)票要怎么處理?



你好,
是什么發(fā)票呢
2019 12/29 10:15

84784969 

2019 12/29 10:18
培訓(xùn)費(fèi)和住宿費(fèi)

蔣飛老師 

2019 12/29 10:20
你好!
可以記入
借:管理費(fèi)用…住宿費(fèi)
管理費(fèi)用…培訓(xùn)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
(進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的)

84784969 

2019 12/29 10:20
增值稅專用發(fā)票

84784969 

2019 12/29 10:21
好的謝謝

蔣飛老師 

2019 12/29 10:26
好的,
不客氣。
