問題已解決
采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè),預(yù)交30萬,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-20萬,從實(shí)際預(yù)交稅款到月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎?如何確認(rèn)”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額?如果銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大20萬,完整會(huì)計(jì)分錄怎么的做?



如果是負(fù)數(shù),借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅20
貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅20
正數(shù)
借,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019 12/30 16:42

84785024 

2019 12/30 18:09
轉(zhuǎn)出未交增值稅跟預(yù)交稅費(fèi)沒有關(guān)系是吧?

陳詩晗老師 

2019 12/30 18:27
沒有直接關(guān)系,同學(xué)
