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實(shí)務(wù)
問題已解決
加計(jì)抵減沒有抵扣是什么原因



就是你當(dāng)月不用繳納增值稅,就不會(huì)實(shí)際抵減
2020 01/02 14:06

84785033 

2020 01/02 14:10
但是我當(dāng)月繳稅了

辜老師 

2020 01/02 14:17
那是不是你附表四沒有填列數(shù)據(jù)

84785033 

2020 01/02 14:21
填了,表都沒問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)數(shù)沒有抵扣,一直有個(gè)未繳款項(xiàng)

辜老師 

2020 01/02 14:42
看一下,你增值稅主表的整個(gè)數(shù)據(jù)

84785033 

2020 01/02 14:45
1

辜老師 

2020 01/02 15:01
這個(gè)已經(jīng)是抵減了的,你看你應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅—加計(jì)抵減金額 了

84785033 

2020 01/02 15:06
但是問題是一直到這個(gè)月,我報(bào)表一直在37那里掛著這個(gè)數(shù)讓補(bǔ)繳

辜老師 

2020 01/02 15:08
1664.08這個(gè)是簡易征收的銷項(xiàng)稅,不能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的,這個(gè)是要繳納的

84785033 

2020 01/02 15:10
我不太明白,我每次都是這樣報(bào)的,都是可以抵扣的,那期的票也沒有什么問題,現(xiàn)在這樣我要怎么去補(bǔ)繳呢

辜老師 

2020 01/02 15:36
你這個(gè)簡易征收,是幾月產(chǎn)生的

84785033 

2020 01/02 15:40
9月,10月填寫的報(bào)表里的

辜老師 

2020 01/02 15:43
那就是你9月沒有繳納這個(gè)稅費(fèi),看一下,你扣稅信息里面有沒有這個(gè)未交的增值稅
