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問題已解決

公司是一般納稅人,11月由于發(fā)票沖紅,負數(shù)發(fā)票大于銷項正數(shù)發(fā)票,因此11月銷項為—20000,現(xiàn)在申報12月的增值稅,我想問我11月留下的—20000銷項應該填在報表哪里?謝謝

84785016| 提問時間:2020 01/03 09:40
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徐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
就是填寫在銷項稅額里面,用負數(shù)表示即可。
2020 01/03 09:50
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