問題已解決
稅務帳應交稅費-未交增值稅的金額比納稅申報表表實際應該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?



借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020 01/06 16:48

84785003 

2020 01/06 16:49
為什么是收入

84785003 

2020 01/06 16:50
是17年度的

84785003 

2020 01/06 16:51
有什么根據(jù)么

文文老師 

2020 01/06 16:53
若是17年度的,借:應交稅費-未交增值稅 貸:未分配利潤

84785003 

2020 01/06 16:56
請問老師根據(jù)是什么啊,不是很明白為什么這樣做

文文老師 

2020 01/06 17:03
這是多計提了銷項稅,對應的是調整收入,因為金額不大,再調整收入,不便于填報增值稅申報表,故調整到營業(yè)外收入或未分配利潤
