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問(wèn)題已解決

老師您好,如果庫(kù)存商品實(shí)際庫(kù)存和帳上不一致,應(yīng)該怎么處理

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/07 10:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 要看具體是什么原因 。是盤虧還是啥原因 ?
2020 01/07 10:30
84784989
2020 01/07 10:38
有的是帳上有庫(kù)存沒(méi)有,有的是庫(kù)存有帳上沒(méi)有呢
meizi老師
2020 01/07 10:39
你好 那去找原因。 你必須要弄清楚原因 才能調(diào)整處理的 不然無(wú)法處理的。
84784989
2020 01/07 10:39
好像是帳務(wù)農(nóng)亂了,盤點(diǎn)一下發(fā)現(xiàn)這樣的情況該怎么處理啊
meizi老師
2020 01/07 10:45
你好 金額相差很大嗎?如果差異的話 稅務(wù)帳必須要有依有據(jù)的。 不能隨意調(diào)整的
84784989
2020 01/07 10:50
不大的,要怎么調(diào)整
84784989
2020 01/07 10:51
相差很大又是怎么處理呢,總不能不處理吧
meizi老師
2020 01/07 10:55
你好 相差很大就去找原因。 金額小的話 可以走盤虧處理或者盤盈處理。 因?yàn)楝F(xiàn)在盤點(diǎn)出來(lái)就是有差異情況
84784989
2020 01/07 10:59
老師您就告訴我,怎么做憑證處理就行了,
84784989
2020 01/07 11:00
相差幾百元而已,小配件
meizi老師
2020 01/07 11:07
你好 借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 報(bào)批處理 借管理費(fèi)用貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
84784989
2020 01/07 11:19
報(bào)批公司領(lǐng)導(dǎo)處理嗎?然后在放管理費(fèi)用,管理費(fèi)用的什么子科目啊
meizi老師
2020 01/07 11:20
你好 管理費(fèi)用-資產(chǎn)損失
84784989
2020 01/07 11:30
最后就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就好了嗎?
meizi老師
2020 01/07 11:32
嗯 是的月末做結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
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