問題已解決
老師,以前月份多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這月沒有收入我要怎么沖減以前月多結(jié)轉(zhuǎn)的,



您好,您要沖減以前月份的跟本月有沒有收入沒有關(guān)系
2020 01/09 21:00

84784998 

2020 01/09 22:40
會計分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù),貸,庫存,負數(shù)

84784998 

2020 01/09 22:40
這樣對嗎

文老師 

2020 01/10 12:49
對的,可以的,您庫存商品最好是做借方正數(shù)
