問題已解決
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額1800這個怎么處理?



這個需要看為啥是借方,這是需要查下,是多交稅還是啥,
2020 01/14 10:49

84785039 

2020 01/14 10:51
交企業(yè)所得稅的時候只做了交的分錄,沒有做計提的分錄

maize老師 

2020 01/14 10:58
那就補上計提,借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費

84785039 

2020 01/14 15:02
老師,那到了月末,所得稅費用要怎么處理呢

maize老師 

2020 01/14 15:04
借本年利潤 貸所得稅費用

84785039 

2020 01/14 15:13
謝謝老師

maize老師 

2020 01/14 15:15
好我先回復(fù)別的學(xué)員了,

84785039 

2020 01/14 15:16
好的

maize老師 

2020 01/14 15:34
好的,我這邊先結(jié)束了,

84785039 

2020 01/14 16:02
老師,應(yīng)交稅費,教育費附加,也沒有計提,應(yīng)該這么做對嗎,借,營業(yè)稅金及附加,貸,應(yīng)交稅費教育費附加,對嗎?

maize老師 

2020 01/14 16:04
沒有做現(xiàn)在就補上就可以

84785039 

2020 01/14 16:05
然后再做,借,本年利潤,貸,營業(yè)稅金及附加對嗎?

maize老師 

2020 01/14 16:08
,借,本年利潤,貸,營業(yè)稅金及附加 對
