問題已解決
老師,我的報表出現(xiàn)了營業(yè)外收入負(fù)數(shù)怎么辦? 原因是這樣的: 我當(dāng)月未開發(fā)票,但是認(rèn)證了發(fā)票,所以銷賬是0, 進(jìn)項是30634.50,我做了一次結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,想把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額有借方數(shù)調(diào)到了貸方,分錄如下: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30634.50 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 30634.50 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅30634.50 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30634.50 借:營業(yè)外收入30634.50 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅30634.50 我是不是從頭就不該做這個憑證?那我的進(jìn)項稅額借方一直掛著嗎?需要怎么處理?如何沖平?



你好!
你好!
借:營業(yè)外收入30634.50
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅30634.50
……這筆分錄不做就可以了
2020 01/14 15:06

84785011 

2020 01/14 15:09
當(dāng)月未開發(fā)票,但是認(rèn)證了發(fā)票,所以銷賬是0,進(jìn)項是30634.50,我做了一次結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,想把應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額有借方數(shù)調(diào)到了貸方,分錄如下:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30634.50
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 30634.50
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅30634.50
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30634.50
如果是這樣的話,最終借方的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到了借方的未交增值稅,那我借方的未交增值稅是表示什么,如果我想把未交增值稅清零怎么處理?

蔣飛老師 

2020 01/14 15:14
借方的未交增值稅是表示留抵稅額

84785011 

2020 01/14 15:14
我是不是可以入到借方:管理費用-其他 里面?因為以后這個公司也不會發(fā)生業(yè)務(wù)了,不會開發(fā)票了~

蔣飛老師 

2020 01/14 15:14
為什么要沖減呢?

84785011 

2020 01/14 15:15
因為以后不會在用了,不開發(fā)票了,所以我考慮把賬沖平~可以這樣操作嗎?還是說必須掛賬?

蔣飛老師 

2020 01/14 15:16
是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票呢,費用嗎

84785011 

2020 01/14 15:19
銷售門窗的公司,不會再開發(fā)票了,不接訂單了,我想年底結(jié)賬,所以想沖減一下會計科目~

84785011 

2020 01/14 15:19
我能不能轉(zhuǎn)到費用里面去呢?

蔣飛老師 

2020 01/14 15:23
借:主營業(yè)務(wù)成本30634.50
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 30634.50

蔣飛老師 

2020 01/14 15:23
做上面的分錄就可以了

84785011 

2020 01/14 15:24
入到成本是吧,明白了~

蔣飛老師 

2020 01/14 15:25
是的,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
