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問題已解決

如果上年暫估的費用這一年收不回來票了。我匯算清繳時是調(diào)增那筆暫估的費用,繳納企業(yè)所得稅。但是賬怎么做呢。

84785027| 提問時間:2020 01/15 20:54
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速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
如果支出是真實的,不用去調(diào)賬
2020 01/15 20:55
84785027
2020 01/15 20:57
可是憑證后貼什么附件證明這筆費用呢
徐阿富老師
2020 01/15 20:59
比如付款回單,比如這些支出的人工依據(jù)以及合同等,你支出這筆費用總有支出的理由
84785027
2020 01/15 21:00
那如果不打算暫估這筆費用了。想調(diào)增上年的利潤。今年要怎么做。
徐阿富老師
2020 01/15 21:22
你好,那就借其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤
84785027
2020 01/15 21:23
我看到有人說,要先把上年的暫估紅沖。
徐阿富老師
2020 01/15 21:27
你好,在現(xiàn)在做借其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤就是沖紅原來的支出啊,因為是跨年了,你做費用負(fù)數(shù)那你還得做所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增,你更難以理解,我一個30年的財務(wù)總監(jiān),肯定錯不了
84785027
2020 01/15 21:30
不不不,老師,您不要誤解。我沒有懷疑您。是我現(xiàn)在看那個紅沖給看懵了。所以想搞清楚紅沖是怎么個意思。您的這個方法又是什么意思。您見諒。
84785027
2020 01/15 21:34
上邊這個分錄是上年暫估的。按照您給的方法。下面是我做本年的分錄。
徐阿富老師
2020 01/15 21:36
你好,不會,我不會說你懷疑我的,我們再理下思路,1),假設(shè)19年暫估一筆費用10萬元,借管理費用10 貸其他應(yīng)付款10, 2),2020年初覺得要沖回,那么賬務(wù)上只要沖回原來暫估的分錄就好,這個理解嗎?如果理解,我再接下去講
84785027
2020 01/15 21:36
那個,如果我貸方寫成貸,以前年度損益調(diào)整。是不是還要再補個分錄,借,以前年度損益調(diào)整,貸,利潤分配--未分配利潤
84785027
2020 01/15 21:37
理解
徐阿富老師
2020 01/15 21:37
你好,我們一個個來,先看我上面的,理解嗎?
84785027
2020 01/15 21:40
理解。上年做的那個分錄懂。本年初不要那個暫估了。要沖回。
徐阿富老師
2020 01/15 21:41
好,本來,如果在當(dāng)年,直接做借管理費用-10 貸其他應(yīng)付款-10, 做這樣的負(fù)數(shù)就好。但是現(xiàn)在因為跨年了,如果2020年還是做這樣沖紅的分錄是不是人為地把2020年的費用減少了?理解嗎?
84785027
2020 01/15 21:43
對對對,是這個道理
徐阿富老師
2020 01/15 21:45
所以,我們要做借其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤,這樣,既把原來暫估的沖掉了(比如其他應(yīng)付款就平了),又做到不影響2020年的利潤,因為2019年暫估10萬減少了19年的利潤,也就是減少了19年的;利潤分配,現(xiàn)在借方?jīng)_回,理解嗎?
84785027
2020 01/15 21:54
那就是這樣理解。您看對不。 本年初分錄做,借,其他應(yīng)付款,貸,利潤分配-未分配利潤。上年的貸方其他應(yīng)付款就平了。貸方的未分配利潤也把上年的利潤調(diào)增了。然后本年的利潤等各種分錄也沒有影響。
徐阿富老師
2020 01/15 21:59
對啦,一點沒錯,這樣也不用再做今年的納稅調(diào)增了,如果原科目來調(diào)整,是不是一定要做納稅調(diào)整?。?/div>
84785027
2020 01/15 22:03
哦,那我按照你給我講解的方法。我在匯算清繳的時候就省很多事兒。對吧。 另外我再問一下,如果剛才的貸方,我不寫利潤分配-未分配利潤。而是寫成以前年度損益調(diào)整。我是不是還要做一個分錄。借,以前年度損益調(diào)整,貸,利潤分配-未分配利潤
徐阿富老師
2020 01/15 22:06
1,那肯定,你也能體會得到。 2,對的,要做的,但是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的已經(jīng)沒有以前年度損益調(diào)整這個科目了,直接用利潤分配科目了。
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