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問題已解決
老師好,去年的 通行費(fèi) 發(fā)票,去年未入賬、未認(rèn)證抵扣,在本月認(rèn)證抵扣,如何做賬?



借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整,報(bào)銷做借其他應(yīng)付款貸銀行
2020 02/08 14:20

老師好,去年的 通行費(fèi) 發(fā)票,去年未入賬、未認(rèn)證抵扣,在本月認(rèn)證抵扣,如何做賬?
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