問題已解決
行政單位請問這個利息以前年度用掛賬現(xiàn)在確認收入預算會計要做嗎



預算會計是收付實現(xiàn)制,那么你在實際收到這個利息的時候需要做賬的。
2020 02/18 18:23

84784974 

2020 02/18 18:26
這個是以前年度的但是現(xiàn)在預算要做嗎

陳詩晗老師 

2020 02/18 18:43
是的,因為你預算會計不處理的話,你期末資金結存就對不上。

84784974 

2020 02/18 18:46
直接在2019年做預算嗎?還是在2019年起初做調整?

陳詩晗老師 

2020 02/18 18:48
不用調整起初,直接按19年預算處理。
因為你之前的期初也沒有包含這個資金,預算會計這邊

84784974 

2020 02/19 07:53
我實際收到是以前年度收到的2019年以前收到的只是之前都掛往來處理在2019年度確認為利息收入這不調起初嘛?

陳詩晗老師 

2020 02/19 09:15
預算會計,你哪里去調整期初呀,預算會計本周是收付實現(xiàn)制。

84784974 

2020 02/19 09:19
不是我的意思是我這個賬是19年的賬,然后這個利息是2019年之前收到的那時候做了借:銀行存款 貸:其他應付款在2019年我確認了這筆收入做借:其他應付款 貸:利息收入所以預算會計那邊要做的話我是借:結轉結余 貸收入嗎?

陳詩晗老師 

2020 02/19 09:24
借,資金結存
費,非財政撥款結轉

84784974 

2020 02/19 09:28
不太懂為什么在資金結存 2019年不是沒有涉及資金結存

陳詩晗老師 

2020 02/19 09:29
不是調整預算會計嗎?你財務會計根本就不需要調整啊。那么,你預算會計之前年度不就是在財政撥款結轉嗎?

84784974 

2020 02/19 09:33
那這樣調整非財政撥款就增加了,之前的錢不就是轉到財政撥款現(xiàn)在應該沖財政撥款結轉吧

陳詩晗老師 

2020 02/19 09:38
因為你這個錢本身就不是你的財政收入,你又是在現(xiàn)在調整要求連收的錢,所以說直接調整你的非財政撥款結轉。

84784974 

2020 02/19 09:42
那就是借資金結存 貸非財政撥款 ?

陳詩晗老師 

2020 02/19 09:44
是的,預算會計,銀行存款是屬于資金結存。

84784974 

2020 02/19 10:33
那我怎么做上去要借非財政撥款 貸資金結存才會沖

陳詩晗老師 

2020 02/19 10:54
那你覺得要放到哪里去了?我先聽你的意見。
