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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅年末所有余額都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?



一般納稅人是嗎
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減免稅款這幾個需要。
2020 02/28 14:48

84784981 

2020 02/28 14:50
是的,

84784981 

2020 02/28 14:51
是每個增值稅明細(xì)科目余額都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有每個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄要怎么做呀

郭老師 

2020 02/28 14:52
你好,我上面給你寫啦,上面那幾個三級科目需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)/減免稅款。

84784981 

2020 02/28 15:05
好的,謝謝,我先理解一下內(nèi)容,不會的再請教您

郭老師 

2020 02/28 15:07
好的,你先可以看一下。

84784981 

2020 02/28 15:07
對了,還有應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅貸方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

2020 02/28 15:08
不需要結(jié)轉(zhuǎn),直接繳納就可以。

84784981 

2020 02/28 15:13
18年度以前會計未結(jié)轉(zhuǎn),每次繳納直接放在已交稅金,這部分可以直接放著嗎?看了好多的參考,建議不要用已交稅金這個科目,這個科目遺留下來的問題我要怎么處理啊,也是借方余額

郭老師 

2020 02/28 15:16
你查一下什么原因
已交稅金,是當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅。

84784981 

2020 02/28 15:22
不是的,她之前都是當(dāng)月要交稅沒有做轉(zhuǎn)出未交稅金這個步驟,次月的繳納的時候直接借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增稅-已交稅金,貸:銀行存款。年末的時候也沒有結(jié)轉(zhuǎn)余額,銷項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng),已交稅金全部很大的數(shù)據(jù)直接放著

郭老師 

2020 02/28 15:24
那你們交稅怎么做的?

84784981 

2020 02/28 15:28
我做都是月底做個分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 次月初繳納的時候:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款,

郭老師 

2020 02/28 15:31
這個分錄是對的,看下他的分錄是怎么做的。
