問題已解決
老師,年末這個增值稅余額如何結(jié)轉(zhuǎn)?



你好,是銷項稅額,進(jìn)項稅額的余額嗎??
2022 02/23 13:52

84784966 

2022 02/23 13:59
老師 這個

鄒老師 

2022 02/23 14:02
你好,是銷項稅額大于進(jìn)項稅額,需要做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?

84784966 

2022 02/23 14:05
嗯,年底要把增值稅做平吧

鄒老師 

2022 02/23 14:06
你好,是的。銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

84784966 

2022 02/23 14:08
哦,把未交增值稅又轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去這樣?

鄒老師 

2022 02/23 14:08
你好,把未交增值稅又轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,分錄是
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
