問(wèn)題已解決
你好,老師,對(duì)于暫估入賬這個(gè)這個(gè)月做暫估,下個(gè)月可不可以直接借:應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款/銀行



你好,可以的呢??梢?/div>
2020 03/01 14:12

84785020 

2020 03/01 14:16
不用對(duì)之前的分錄做沖紅,對(duì)嗎老師

王晶老師 

2020 03/01 14:16
收到發(fā)票之后是要紅沖的呢

84785020 

2020 03/01 14:19
不做沖紅的分錄,直接借應(yīng)付-暫估貸應(yīng)付/銀行,是不是不行

王晶老師 

2020 03/01 14:20
不行,收到發(fā)票紅沖再這樣做

84785020 

2020 03/01 14:21
好的,謝謝!

王晶老師 

2020 03/01 14:21
恩恩,不用客氣的噠了

84785020 

2020 03/01 14:25
我們有個(gè)會(huì)計(jì)就是當(dāng)月暫估借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月收到發(fā)票直接借應(yīng)付賬款-暫估貸應(yīng)付賬款銀行/應(yīng)付他這樣做就是錯(cuò)誤的是嗎?

王晶老師 

2020 03/01 14:26
恩恩,要先紅沖再做一筆正確的,后面附發(fā)票

84785020 

2020 03/01 14:28
好的謝謝老師!

王晶老師 

2020 03/01 14:29
恩恩,不用客氣的噠了


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借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -5
貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5
借:管理費(fèi)用 5
貸:應(yīng)付賬款-XX 5
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