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實(shí)務(wù)
問題已解決
年初開始做賬,在上個(gè)年度的結(jié)轉(zhuǎn)損益了就可以直接做賬了吧? 老師



您好
上年賬務(wù)處理完畢后 要結(jié)轉(zhuǎn)到下年 做年度建賬
2020 03/03 12:12

84784988 

2020 03/03 12:14
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀? 像每個(gè)月那樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 新年需要重新建賬嗎

bamboo老師 

2020 03/03 12:16
先正常做個(gè)月結(jié) 然后年末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)下年

84784988 

2020 03/03 13:53
年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀? 那結(jié)轉(zhuǎn)之后就要重新建賬嗎

bamboo老師 

2020 03/03 13:54
結(jié)轉(zhuǎn)就自動(dòng)到下年了
軟件不一樣 結(jié)轉(zhuǎn)方式不一樣 可以咨詢下您的軟件供應(yīng)商

84784988 

2020 03/03 13:56
好的 那2020年是要重新建賬嗎?還是可以在之前的基礎(chǔ)上建賬

bamboo老師 

2020 03/03 14:04
接著去年12月的做期初余額 然后繼續(xù)做

84784988 

2020 03/03 14:05
不要重新建立賬套 不用像剛剛開始做賬那樣吧?

bamboo老師 

2020 03/03 14:10
不用重新建立賬套 不用像剛剛開始做賬那樣

84784988 

2020 03/03 14:12
好的 謝謝老師

bamboo老師 

2020 03/03 14:12
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

84784988 

2020 03/03 14:14
對(duì)了 還有一個(gè)問題,老師,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)以及銷項(xiàng)都還有余額怎么處理的呢?

bamboo老師 

2020 03/03 14:15
請(qǐng)問是年末還是月末

84784988 

2020 03/03 14:38
年末

bamboo老師 

2020 03/03 14:39
那要把增值稅下三級(jí)科目結(jié)平
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
