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問題已解決

老師您好,我去年11月份發(fā)放工資時(shí),應(yīng)該借記應(yīng)付職工薪酬的,但是錯(cuò)記入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?

84784957| 提問時(shí)間:2020 03/05 11:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 看看你去年做賬分錄是怎么寫的。 借管理費(fèi)用貸銀行存款 嗎?
2020 03/05 11:27
84784957
2020 03/05 11:29
是的
meizi老師
2020 03/05 11:31
你好那你先紅沖 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
84784957
2020 03/05 11:32
計(jì)提時(shí)做的借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
meizi老師
2020 03/05 11:32
你好 那你就沖你發(fā)放分錄即可 。看分錄上面
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