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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,我的應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方,要怎么處理呢?



同學(xué),你好,只要明細(xì)科目余額是正常的,不用處理,可以先對(duì)明細(xì)科目進(jìn)行核對(duì)下
2020 03/08 17:17

84784978 

2020 03/08 17:23
不需要轉(zhuǎn)出嗎?

小葉老師 

2020 03/08 17:27
應(yīng)交增值稅月末正常轉(zhuǎn)出處理

84784978 

2020 03/08 17:50
老師,你能把分錄告訴我一下嗎

小葉老師 

2020 03/08 18:01
對(duì)于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目;對(duì)于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
