問題已解決
老師你好,我的應交稅費余額在借方,要怎么處理呢?



同學,你好,只要明細科目余額是正常的,不用處理,可以先對明細科目進行核對下
2020 03/08 17:17

84784978 

2020 03/08 17:23
不需要轉出嗎?

小葉老師 

2020 03/08 17:27
應交增值稅月末正常轉出處理

84784978 

2020 03/08 17:50
老師,你能把分錄告訴我一下嗎

小葉老師 

2020 03/08 18:01
對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。
