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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師下午好,應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額,要怎么調(diào)賬呢?



你好,不用管的,年終全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
2020 03/13 13:38

84784968 

2020 03/13 13:42
好的

84784968 

2020 03/13 13:43
應(yīng)收賬款借方余額也也29.32元,不知道怎么這樣呢

84784968 

2020 03/13 13:46

汪晨老師 

2020 03/13 13:46
你好,沒(méi)有收回來(lái)的應(yīng)收賬款

汪晨老師 

2020 03/13 13:46
你好,沒(méi)有收回來(lái)的應(yīng)收賬款

84784968 

2020 03/13 13:52
銀行收到了,賬也做了啊,銀行賬是平的

汪晨老師 

2020 03/13 13:55
你好,那需要一個(gè)個(gè)客戶一個(gè)查,查硬傷賬款的明細(xì)賬,一個(gè)個(gè)核對(duì)

84784968 

2020 03/13 13:59
查去年的嗎?是漏記,還是漏提?

汪晨老師 

2020 03/13 14:01
需要從頭查到尾,查出原因再調(diào)整

84784968 

2020 03/13 14:06

84784968 

2020 03/13 14:07
都不知道是哪個(gè)公司的了

汪晨老師 

2020 03/13 14:07
需要從頭查到尾,查出原因再調(diào)整,這個(gè)需要你自己查的。

84784968 

2020 03/13 14:08

84784968 

2020 03/13 14:08
這樣能看出來(lái)嗎?

汪晨老師 

2020 03/13 14:10
你好,老師告訴你方法,你要自己一筆筆核對(duì)看是哪個(gè)客戶少付了,還是你自己少登記了。

84784968 

2020 03/13 14:11
好的,謝謝老師

汪晨老師 

2020 03/13 14:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利
