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請問12月做錯了會計分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 9900 業(yè)務(wù)費用 100 貸:零余額用款額度 10000 本應(yīng)該是 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:零余額用款額度 10000 導(dǎo)致年底費用支出多了100,應(yīng)付職工薪酬年末余額100。 應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄?



借 應(yīng)付職工薪酬 100
貸 累計盈余 100
2020 03/17 13:01

請問12月做錯了會計分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 9900 業(yè)務(wù)費用 100 貸:零余額用款額度 10000 本應(yīng)該是 借:應(yīng)付職工薪酬 10000 貸:零余額用款額度 10000 導(dǎo)致年底費用支出多了100,應(yīng)付職工薪酬年末余額100。 應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄?
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