問題已解決
你好 我想問一下,匯算清繳時企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入了,是因為當(dāng)時季報企業(yè)所得稅時填寫的含稅收入,而增值稅填寫的不含稅收入,現(xiàn)在匯算清繳時應(yīng)該怎么辦?



你好
多申報了所得稅
你的收入需要按正確的
調(diào)減就可以
2020 03/23 09:11

你好 我想問一下,匯算清繳時企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入了,是因為當(dāng)時季報企業(yè)所得稅時填寫的含稅收入,而增值稅填寫的不含稅收入,現(xiàn)在匯算清繳時應(yīng)該怎么辦?
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