當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
年前收到原材料,但是款項(xiàng)沒有支付,也沒做暫估,年后付款并收到發(fā)票應(yīng)該怎么做?原材料是按照實(shí)貨記賬的,也就是把沒做暫估的這筆也算進(jìn)去了



您好
請(qǐng)問原材料有沒有領(lǐng)用 生產(chǎn)為產(chǎn)品銷售
2020 03/26 21:56

84784955 

2020 03/26 21:58
不確定是都領(lǐng)用同批次的話應(yīng)該怎么處理

bamboo老師 

2020 03/26 21:59
如果領(lǐng)用生產(chǎn)為產(chǎn)品銷售了就要用以前年度損益調(diào)整科目 沒有的話 就直接計(jì)入原材料就好了

84784955 

2020 03/26 22:01
如果直接記原材料的話那不是就重復(fù)了嗎,因?yàn)槟昵耙呀?jīng)把實(shí)貨記賬了,只是沒有做暫估的應(yīng)付或者預(yù)付科目,這樣的話原材料是多的,但是付款科目沒有掛賬,次年初又支付了款項(xiàng),并收到了發(fā)票 現(xiàn)在這個(gè)賬應(yīng)該怎么做

bamboo老師 

2020 03/26 22:04
您實(shí)際記賬的分錄怎么寫的

84784955 

2020 03/26 22:05
實(shí)際就是把原材料按實(shí)貨做了,年前沒做分錄

84784955 

2020 03/26 22:06
所以就有了現(xiàn)在的問題,年后收到發(fā)票了,又不能再收一次原材料 然后年前又沒做暫估 付了款也沒法沖

bamboo老師 

2020 03/26 22:07
沒做分錄 您賬上沒有體現(xiàn)原材料啊 沒有增加啊

84784955 

2020 03/26 22:08
但是實(shí)際上原材料已經(jīng)按照實(shí)際入賬了

bamboo老師 

2020 03/26 22:09
你按實(shí)際入賬是入的倉庫帳還是財(cái)務(wù)帳 這個(gè)有區(qū)別的啊

84784955 

2020 03/26 22:11
就按實(shí)際的盤點(diǎn)數(shù)給入了庫了

bamboo老師 

2020 03/26 22:12
那您把入庫的做個(gè)紅字 然后根據(jù)發(fā)票做個(gè)藍(lán)字 然后再做分錄就好了

84784955 

2020 03/26 22:14
好的 謝謝

bamboo老師 

2020 03/26 22:14
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
