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實(shí)務(wù)
問題已解決
委托加工和委托代銷的區(qū)別?



你好 委托加工是別人提供的材料,你只收取加工費(fèi)或者很少一部分輔料
代銷商品是你委托其他單位銷售一批商品。對方按銷售金額收取一定的服務(wù)費(fèi)
2020 03/30 20:48

84784956 

2020 03/30 20:59

84784956 

2020 03/30 20:59
這樣對嗎?老師

84784956 

2020 03/30 21:00
我是委托方

meizi老師 

2020 03/30 21:01
(1)發(fā)出商品時:
借:委托代銷商品
貸:庫存商品
(2)收到代銷清單時:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:委托代銷商品
借:銷售費(fèi)用
貸:應(yīng)收賬款
(3)收到支付的貸款時:
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

84784956 

2020 03/30 21:04
我這個哪一步錯了,老師

meizi老師 

2020 03/30 21:05
你好 發(fā)出去的時候 走委托代銷商品 不是發(fā)出商品 銷售費(fèi)用沖應(yīng)收賬款 不是計入收入總額

84784956 

2020 03/30 21:05
好的,謝謝老師

84784956 

2020 03/30 21:06
那委托加工呢

meizi老師 

2020 03/30 21:07
你好 發(fā)出委托加工物資時:
借:委托加工物資
貸:原材料等
支付加工費(fèi)時:
借:委托加工物
貸:銀行存款等
收回加工好的物資時:
借:原材料/庫存商品
貸:委托加工物資

84784956 

2020 03/30 21:08
借:委托加工1000
貸:庫存商品-半成品1000
借:庫存商品1200
貸:委托加工1000
應(yīng)付賬款200
對嗎?老師

meizi老師 

2020 03/30 21:08
你好 你們沒發(fā)生加工費(fèi)嗎

84784956 

2020 03/30 21:11
借:委托加工1000
貸:庫存商品-半成品1000
借:庫存商品1200
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅200
貸:委托加工1000
應(yīng)付賬款200
對嗎?老師

meizi老師 

2020 03/30 21:13
你好 你要產(chǎn)生了加工費(fèi)還得做借委托加工物資-加工費(fèi)貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)收回來 借庫存商品 貸委托加工物資的

84784956 

2020 03/30 21:17

84784956 

2020 03/30 21:18
假如收取20的加工費(fèi),這樣做對嗎?老師

84784956 

2020 03/30 21:21
如果加工費(fèi)開專票的話就是
借:委托加工-加工費(fèi)20
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅2.6
貸:銀行存款22.6
借:庫存商品1020
貸:委托加工1020
對嗎老師

meizi老師 

2020 03/30 21:23
嗯 分錄這樣就對了哈 ;是的

84784956 

2020 03/30 21:24
謝謝老師

meizi老師 

2020 03/30 21:25
不客氣 幫到你就好

84784956 

2020 03/30 22:10
養(yǎng)老保險是當(dāng)月計提,當(dāng)月提交嗎?老師

meizi老師 

2020 03/30 22:16
是的,社保是當(dāng)月計提的!

84784956 

2020 03/30 23:09
當(dāng)月支付嗎?

meizi老師 

2020 03/31 06:05
是的!社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的!當(dāng)月計提當(dāng)月繳納
