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問題已解決

老師,我們2018年進(jìn)項(xiàng)稅額額轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳了一筆增值稅,當(dāng)時(shí)補(bǔ)了增值稅和滯納金,現(xiàn)在稅務(wù)局讓補(bǔ)附加稅合理嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的需要交附加稅嗎?

84784956| 提問時(shí)間:2020 03/31 10:01
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是需要的,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)增加我們應(yīng)交稅增值稅的金額,比如沒轉(zhuǎn)前我們應(yīng)交增值稅是100,那么我們是以100為基數(shù)來計(jì)算附加稅的,如果轉(zhuǎn)出20萬,那么應(yīng)交增值稅是120,就應(yīng)是以120為基數(shù)來計(jì)算附加稅的
2020 03/31 10:03
84784956
2020 03/31 10:20
稅務(wù)局讓修改報(bào)表去大廳補(bǔ)稅,修改哪個(gè)報(bào)表呀
立紅老師
2020 03/31 10:23
你好,應(yīng)附加稅的申報(bào)表。您可以問下您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
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