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請問老師 10月份給員工購買的福利 10月份先付款了 11月才來發(fā)票 怎么做分錄呢?



十月份你是怎么做的?
2020 04/01 09:20

84785033 

2020 04/01 09:23
10月份先計提了 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 付款時 借 預付賬款 貸 銀行存款 到11月時 借 應付職工薪酬 貸 預付賬款 請問老師是否正確

郭老師 

2020 04/01 09:23
如果十月份做賬和你發(fā)票金額一致的話,可以。

84785033 

2020 04/01 09:29
一致的 因為有合同 所以明確知道發(fā)票金額是多少 所以不會有出入的

郭老師 

2020 04/01 09:29
那就可以這么做

84785033 

2020 04/01 09:36
老師 但是之前財務直接在10月先計提了 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 付款時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 但是票11月才來的 如果調整的話怎么處理呢

郭老師 

2020 04/01 09:43
借管理費用負數(shù),貸應付職工薪酬負數(shù),
借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸預付
