問題已解決
老師 你好 請問對方提供的旅游服務已經(jīng)完成,我們也已經(jīng)收到發(fā)票入成本,但有部分剩余款項確定無需再支付,那我這邊應該怎么處理



你好,是多開了發(fā)票嗎?可以記營業(yè)外收入。
2020 04/02 09:44

84785034 

2020 04/02 09:46
對方開了100萬的票 我們付款了40萬,100萬發(fā)票已入成本,現(xiàn)在剩下60萬應付賬款無需再支付。賬務處理是怎么樣的?

郭老師 

2020 04/02 09:49
借應付賬款貸營業(yè)外收入。

84785034 

2020 04/02 09:50
那對增值稅是沒有影響的是吧?附件是雙方調(diào)解書就行了嗎?

郭老師 

2020 04/02 09:53
你好
增值稅沒影響的

84785034 

2020 04/02 10:09
好的 那我發(fā)現(xiàn)去年本來是應該掛a單位往來,但手滑掛成b單位了,現(xiàn)在如何調(diào)整分錄

郭老師 

2020 04/02 10:14
是應收賬款?借應收賬款正確的貸應收賬款錯誤的?;蛘呤窍喾吹姆咒?。

84785034 

2020 04/02 10:18
是預付賬款 收到發(fā)票沖預付時,掛錯單位了

84785034 

2020 04/02 10:19
反正就是直接借預付-錯的,貸預付-正確得,不需要用以前年度損益來調(diào)整吧

郭老師 

2020 04/02 10:19
借預付錯誤的
貸預付正確的。

84785034 

2020 04/02 15:24
老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有筆分錄:借管理費用-社保費 300貸銀行存款300做賬錯誤。正確分錄應該是:管理費用-社保200 其他應收款-個人社保100 貸銀行存款300,這個分錄我現(xiàn)在去這么調(diào)整?

郭老師 

2020 04/02 15:29
借其他應收款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

84785034 

2020 04/02 16:23
那去年的所得稅是負的,今年還需要匯算清繳時調(diào)整嗎

郭老師 

2020 04/02 16:25
匯算清繳,該調(diào)整的還得調(diào)整。

84785034 

2020 04/02 16:30
我們之前是小規(guī)模,1月轉(zhuǎn)為了一般納稅人,我剛發(fā)現(xiàn)賬里沒有以前年度損益科目,那這項社保費我該怎么調(diào)整?

郭老師 

2020 04/02 16:36
用利潤分配代替。

84785034 

2020 04/02 16:40
有必要修改適用會計制度嗎?

郭老師 

2020 04/02 16:46
你好不需要修改的。

84785034 

2020 04/02 16:47
用利潤分配是:借其他應收款 貸利潤分配-未分配利潤?

郭老師 

2020 04/02 16:54
你好,是的。
