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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,預(yù)提管理費(fèi)用怎么寫(xiě)分錄



你好,
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款(未付款)
2020 04/05 08:51

84784952 

2020 04/05 08:52
老師,那我上個(gè)月份做錯(cuò)了,我寫(xiě)的借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金

立紅老師 

2020 04/05 08:53
你好,您支付現(xiàn)金了么,如果沒(méi)有支付,現(xiàn)金賬是對(duì)不上的。

84784952 

2020 04/05 08:55
老師我們這個(gè)是記賬公司,負(fù)責(zé)稅務(wù)這邊,只對(duì)銀行,現(xiàn)金人客戶(hù)自己有帳

立紅老師 

2020 04/05 09:06
你好,現(xiàn)在分錄
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:應(yīng)付賬款
將庫(kù)存現(xiàn)金調(diào)整為應(yīng)付賬款

84784952 

2020 04/05 09:10
老師我這個(gè)是19年12月份的帳已經(jīng)結(jié)賬了,12月份做的借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)在,我現(xiàn)在做1月份的帳,這筆費(fèi)用發(fā)票收到了,我該怎么做,我想問(wèn)的這個(gè)意思

立紅老師 

2020 04/05 09:20
你好,發(fā)票上的金額與您計(jì)提的數(shù)有差異么?

84784952 

2020 04/05 09:21
有差異,我是這樣處理的老師,我把之前預(yù)提的全部沖銷(xiāo)了,按發(fā)票金額重新入的

立紅老師 

2020 04/05 09:28
你好,如果有差異,可以像您這樣處理的

84784952 

2020 04/05 09:29
好的,謝謝老師,如果沒(méi)有差異該怎么處理

立紅老師 

2020 04/05 09:30
你好,如果沒(méi)有差異,是不需要處理的,,預(yù)提的費(fèi)用在匯算前取得票據(jù)就可以

84784952 

2020 04/05 09:32
那這個(gè)票據(jù),我就不用附在憑證上了嗎

立紅老師 

2020 04/05 09:37
你好,是的,不需要附在憑證,因?yàn)樯夏陸{證已經(jīng)裝訂了,可以注明附件另訂,單獨(dú)保存

84784952 

2020 04/05 09:39
好的謝謝老師,你的回答我特別滿(mǎn)意,可以評(píng)價(jià)嗎

立紅老師 

2020 04/05 09:41
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
