問題已解決
老師好,我3月份只開了一張負數(shù)發(fā)票,分錄該怎么做呢?月底還用結轉嗎?具體分錄該怎么做呢?



你好
借 應收賬款 負數(shù)
貸 主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費 負數(shù)
肯定是退貨了吧
借 庫存商品
貸 主營業(yè)務成本
2020 04/07 10:44

84785038 

2020 04/07 10:46
2月份開了兩張這個票,忘把另外一張作廢了

老江老師 

2020 04/07 10:50
2月份結轉成本的時候,怎么結的?

84785038 

2020 04/07 10:50
按正常結轉的

老江老師 

2020 04/07 10:51
借 應收賬款 負數(shù)
貸 主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費 負數(shù)
即可

84785038 

2020 04/07 11:02
月末再不需要結轉收入了嗎

老江老師 

2020 04/07 11:02
收入肯定是要損益結轉的,否則有余額的呀

84785038 

2020 04/07 11:03
結轉收入的時候直接用負數(shù)登記就可以了是吧

老江老師 

2020 04/07 11:03
是的
按票面的金額

84785038 

2020 04/07 11:04
好的,謝謝老師

老江老師 

2020 04/07 11:04
不客氣
請及時評價,謝謝
