問題已解決
我之前買材料及固資, 借:預(yù)付款……60131 貸銀行存款60131 退貨退款3054.5他直接退給工作人員采購了, 收到發(fā)票,發(fā)票金額還是60131,專票, 我如何寫分錄



你好,發(fā)票金額沒有減去退貨的嗎
2020 04/07 22:00

84784968 

2020 04/07 22:03
沒有,他也不給我從開發(fā)票,說就開60131請問我如何做賬

冉老師 

2020 04/07 22:05
你好,你們付款按照多少付款

84784968 

2020 04/07 22:08
我可不可以做
借,原材料或者固定資產(chǎn),
應(yīng)繳稅款~進(jìn)項(xiàng)稅
其他應(yīng)收款采購~質(zhì)量差價(jià)折讓
貸:銀行存款

84784968 

2020 04/07 22:08
那發(fā)跟付款不一致

冉老師 

2020 04/07 22:13
你好,按照實(shí)際做賬
借,原材料或者固定資產(chǎn),
應(yīng)繳稅款~進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款
