問題已解決
公司購買了稅控盤及維護(hù)費(fèi)怎么做科目



您好
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2020 04/09 19:12

84785044 

2020 04/09 19:43
現(xiàn)在我的賬上是借方,掛著應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅,減免稅款。怎么處理

bamboo老師 

2020 04/09 19:46
年末的時候增值稅下三級科目結(jié)平 一起寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

84785044 

2020 04/09 19:51
但是有個問題,增值稅申報(bào)還可以減免嗎?

84785044 

2020 04/09 19:51
還是說這樣,已經(jīng)減免了,不用管申報(bào)的

bamboo老師 

2020 04/09 19:55
這個要申報(bào)的時候填表減免

84785044 

2020 04/09 21:34
就是申報(bào)減免的時候再結(jié)轉(zhuǎn)吧?

bamboo老師 

2020 04/09 21:36
先申報(bào)減免 然后年末的時候把減免稅額科目結(jié)平

84785044 

2020 04/09 21:36
好的

bamboo老師 

2020 04/09 21:44
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
