問題已解決
請問老師,我家之前因為改報表增值稅交多了,現(xiàn)在25行是負(fù)數(shù),這個月需要交稅,能用之前的抵減嗎?



你好,可以,是可以抵的
2020 04/10 15:00

84785038 

2020 04/10 15:11
怎么抵?填在哪里

立紅老師 

2020 04/10 15:15
你好,下期申報時,這個在第25行,多繳為負(fù)中,

84785038 

2020 04/10 15:23
對啊,那我知道,這個月要交稅,之前還多交了,怎么抵?

立紅老師 

2020 04/10 15:25
你好,比如這個月要交1000,上個月多交500,這個月是按500交稅

84785038 

2020 04/10 15:26
那你看申報表,還讓我交稅啊

立紅老師 

2020 04/10 15:32
你好,您看下報表下面本期應(yīng)繳稅款是負(fù)數(shù),是不交稅的。

84785038 

2020 04/10 15:55
不是,劃款里有數(shù)

立紅老師 

2020 04/10 16:19
你好,抱歉,這個就不太清楚了,從上面的報表上看,是不需要交稅的,是負(fù)數(shù)。
