問(wèn)題已解決
老師,您好,上月開(kāi)具的出口發(fā)票是0,可是當(dāng)期申報(bào)需要是視同內(nèi)銷(xiāo),增值稅如何申報(bào)呢???



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2020 04/11 15:26

老師,您好,上月開(kāi)具的出口發(fā)票是0,可是當(dāng)期申報(bào)需要是視同內(nèi)銷(xiāo),增值稅如何申報(bào)呢???
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