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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,去年的進(jìn)項(xiàng)稅額余額在借方,年底沒有結(jié)轉(zhuǎn),需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?謝謝!



您好
一般增值稅下三級(jí)科目年末的時(shí)候要結(jié)平
那您現(xiàn)在可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
2020 04/12 17:29

84784969 

2020 04/12 17:37
補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)科目是,借方為“未交增值稅”嗎?未交是指收到進(jìn)項(xiàng)票未抵扣的意思是吧?

bamboo老師 

2020 04/12 17:48
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

84784969 

2020 04/12 18:01
不太明白

bamboo老師 

2020 04/12 18:03
您增值稅下有哪些三級(jí)科目?

84784969 

2020 04/12 18:06
就一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,目前企業(yè)沒有收入去抵扣稅額

bamboo老師 

2020 04/12 18:08
那可以這樣寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

84784969 

2020 04/12 18:32
要做兩筆是吧

bamboo老師 

2020 04/12 18:33
是的 要寫兩筆分錄

84784969 

2020 04/12 19:10
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2020 04/12 19:11
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
