當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
收到負(fù)數(shù)發(fā)票要入賬嗎?



您好
請(qǐng)問前面的正數(shù)發(fā)票入賬了么
2020 04/13 10:00

84785005 

2020 04/13 10:01
入賬了的,前面進(jìn)項(xiàng)抵扣了,跨月又開來了負(fù)數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票

bamboo老師 

2020 04/13 10:03
那紅字發(fā)票要做下賬務(wù)處理的

84785005 

2020 04/13 10:07
那需要做哪些具體的分錄呢,采購的原材料

bamboo老師 

2020 04/13 10:08
您原來分錄怎么寫的

84785005 

2020 04/13 10:47
借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)付賬款

bamboo老師 

2020 04/13 10:50
借:原材料 借方紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
然后再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票寫一份藍(lán)字分錄

84785005 

2020 04/13 11:39
那摘要要怎么寫合適呢?

bamboo老師 

2020 04/13 11:50
摘要可以寫收到紅字分錄入賬

bamboo老師 

2020 04/13 11:51
摘要可以寫收到紅字發(fā)票入賬
