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問題已解決

老師請問下:把應付賬款轉到其他應付款-法人墊付需要什么附件?

84784951| 提問時間:2020 04/20 10:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要附上相應的調整說明作為附件
2020 04/20 10:06
84784951
2020 04/20 10:08
調整說明應該怎么寫呢?
鄒老師
2020 04/20 10:16
你好,比如之前沒有在其他應付款設置明細科目,正確的應當是其他應付款-法人代表,錯誤的計入了其他應付款,所以現在做這個調整
84784951
2020 04/20 10:19
是以前的費用由法人墊付的,但掛賬時掛在了應付賬款上。 要從應付賬款調到其他應付款上。
鄒老師
2020 04/20 10:24
你好,那調整說明可以就是之前錯誤的計入了應付賬款,正確的應當計入其他應付款
84784951
2020 04/20 10:40
需要紅沖原憑證重新做,還是直接調整,哪種好些? 我把這些錢調到其他應付款-法人后,再轉到實收資本里,這樣可以吧。 注冊資本沒有實繳,實收資本一直是零。
84784951
2020 04/20 10:41
這都是幾年前的錯誤了,怎么做沒有稅務風險呢?
鄒老師
2020 04/20 10:46
你好 紅沖原憑證重新做,還是直接調整(這個是企業(yè)選擇,都是可以的,無法去比較哪種更好的) 如果經過股東大會同意,是可以把其他應付款-法人代表結轉到實收資本科目核算 按規(guī)定做相應調整到正確,這樣才可以把稅務風險降到最低
84784951
2020 04/20 11:25
把其他應付款轉到實收資本里,只需要交納實收資本印花稅,不產生其他的稅吧?
鄒老師
2020 04/20 11:28
你好,把其他應付款轉到實收資本里,只是涉及資金賬簿印花稅
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