問題已解決
法人墊付的材料款的會計處理怎么做?



借 原材料 應交稅費 貸 其他應付款
2020 04/21 09:39

84784962 

2020 04/21 09:41
收到款項時應該怎么處理呢?

紫藤老師 

2020 04/21 09:43
法人墊付的材料款 以后付給法人。借 其他應付款貸 銀行存款

84784962 

2020 04/21 09:44
收到法人轉入的款項應該是借銀行存款 貸:其他應付款 嗎?

紫藤老師 

2020 04/21 09:50
收到法人轉入的款項借銀行存款 貸:其他應付款
