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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,向法人歸還墊付款的時候,多轉(zhuǎn)了,如何處理



您好,這個先掛 往來,到時有發(fā)票再沖賬
2023 07/17 20:19

84784958 

2023 07/17 20:22
先做個其他應(yīng)收款,有發(fā)票了沖抵,沒有發(fā)票的話,可以讓他還款嗎

劉艷紅老師 

2023 07/17 20:31
可以的,沒有發(fā)票,他可以還回來的

84784958 

2023 07/17 21:18
老師。這個月工資未發(fā)放的分錄怎么做

劉艷紅老師 

2023 07/17 21:22
未發(fā)的不用管,掛賬上就可以

84784958 

2023 07/17 21:22
分錄怎么寫

劉艷紅老師 

2023 07/17 21:26
你前面不是計提了嗎
借: 管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工

84784958 

2023 07/17 21:28
制作這一筆分錄還是,計提和這個都做?

劉艷紅老師 

2023 07/17 21:29
這個是計提的分錄
如果發(fā)放了工資
借:應(yīng)付職工
貸:銀行存款
