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增值稅納稅申報表中(一般納稅人),銷項稅額3341.89,本期勾選確認(rèn)認(rèn)證的進(jìn)項稅額2635.97,上期留抵稅額1788.14。 符合10%的加計抵減政策,稅額抵減情況表如何填寫?

84785021| 提問時間:2020 04/22 22:25
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崔老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊會計師,稅務(wù)師
可加計抵減2635.97*10%=263.597,將該金額填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”第2列“本期發(fā)生額”中。
2020 04/22 22:35
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