問題已解決
請問:老師,去年的成本發(fā)票今年的4月份才來,但是沒有在2019年暫估,請問現(xiàn)在要怎么做賬啊,分錄要怎么寫呢



這個是按照正常的賬務處理的,
借:主營業(yè)務成本
進項增值稅
貸:應付賬款或者對應的科目
2020 05/05 08:21

84784979 

2020 05/05 09:15
老師,但是這是去年的成本啊,只是沒有暫估,要怎么做呢

王超老師 

2020 05/05 09:23
借:以前年度損益調(diào)整---主營業(yè)務成本
進項增值稅
貸:應付賬款或者對應的科目

84784979 

2020 05/05 10:04
老師,這是建筑行業(yè),請問要怎么做呢

王超老師 

2020 05/05 10:15
借:以前年度損益調(diào)整---營業(yè)成本
工程施工
貸:以前年度損益調(diào)整---營業(yè)收入

84784979 

2020 05/05 15:58
老師,就這樣做就行了嗎,老師,這是建筑行業(yè)的

王超老師 

2020 05/05 21:43
是的,重新確認你們的收入和成本,差額進入工程施工。
