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問題已解決

老師, 去年的成本票沒有來,暫估多了,要怎么處理啊

84784979| 提問時(shí)間:2020 05/05 17:15
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
暫估多了就沖減成本費(fèi)用核暫估的往來 成本和費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)入損益的 通過“以前年度損益調(diào)整”沖減
2020 05/05 17:17
84784979
2020 05/05 17:27
老師,我們是建筑行業(yè),請問具體的分錄是怎么樣的呢
鐘存老師
2020 05/05 22:18
借:以前年度損益調(diào)整-費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整-本年利潤 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整-本年利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整-本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
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